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西藏自治区社会和民族传统体育指导管理中心2024年度部门预算

发布时间: 2024年02月07日 来源: 体育局办公室

第一部分区社体中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分区社体中心2024年部门(单位)预算公开表

第三部分区社体中心2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、部门财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

区社体中心概况

    一、主要职能

区社体中心属财政全额拨款事业单位,预算级次为二级,隶属于西藏自治区体育局规格为独立的正县级单位,主要履行下列职责:

1.促进群众性体育事业发展,承担老年人、职工、农牧民、民族传统、伤残人体育及其他社会体育工作。

2.指导开展各项群众性体育活动。

3.承办自治区体育局交办的其他工作。

    二、机构设置情况

区社体中心内设机构办公室、政工科、财务科、社体科、训练科、民族传统体育科以及传统两项马术队、传统技巧马术队和北京竞技马术队


第二部分

区社体中心2024年度部门(单位)预算公开表

(表格详见附件)

第三部分

区社体中心2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

2024年度收支总预算5571.6万元已将所有收入和支出全部纳入预算管理。收入包括:一般公共预算资金、政府性基金预算资金、上年结转;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、部门收入总体情况

2024年度收入预算5685.09万元,其中:上年结转113.49万元, 2%;一般公共预算拨款收入3480.83万元,占61.23%;政府性基金预算拨款收入2090.77万元,占36.78%。

三、部门支出总体情况

2024年度支出预算总量5571.60万元,其中:基本支出2676.33万元,48.04%;项目支出2895.27万元,占51.96%,其中一般公共预算项目支出929.5万元,占32.1%、政府性基金项目支出1965.77万元,67.9%

四、部门财政拨款收支总体情况

    2024年度财政拨款收支总预算5685.09万元。收入包括:

一般公共预算当年拨款收入3480.83万元、政府性基金2090.77万元上年结转113.49万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出2858.62万元、社会保障和就业支出286.38万元、卫生健康支出138.78万元、住房保障支出197.04万元、其他支出2090.77万元

五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年度一般公共预算当年拨款3,480.83万元,比2023年执行数增加401.78万元,上升13.05%。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

    2024年度一般公共预算当年拨款3480.83万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出2858.62万元,占82.12%;社会保障和就业支出286.38万元,占8.23%;卫生健康支出138.78万元,3.99%;住房保障支出197.04万元,占5.66%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)2024年预算数为2858.62万元,比2023年执行数2490.06万元增加368.56万元,增长14.8%。主要原因是2024年人员类经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为286.38万元,比2023年执行数240.04万元增加46.34万元,增长19.31%。主要原因是随着工资性支出基数的增长相应增长。

3.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2024年预算数为10.02万元,2024年该经费为一般公共预算项目类经费,2024年根据项目具体实施内容该项目从项目类经费调整至基本支出中的对个人和家庭补助。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为138.78万元,比2023年执行数127.27万元增加11.51万元,增加9.04%。主要原因是随着工资性支出基数的增长相应增长。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为197.04万元,比2023年执行数166.95万元增加30.09万元,增长18.02%。主要原因是随着工资性支出数的增长相应增长。

六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)

2024一般公共预算基本支出3480.83万元,其中:

人员经费2431.52万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、编外长聘人员工资、其他工资福利支出)、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(医疗费补助、公益性岗位补贴、驻村生活补贴、其他对个人和家庭的补助)。

公用经费244.81万元,主要包括:商品和服务支出(办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、残疾人就业保障金、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、劳务费、食堂补助、其他商品和服务支出)、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费预算数为14.33万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费14.33万元,公务接待费0万元。“三公”经费预算比202314.77万元减少0.44万元,压缩2.98%,主要原因是2024年一般公共预算“三公”经费无公务接待费以及2024年部门预算中未安排购置公务用车预算资金。

八、政府性基金预算支出总体情况

2024年度政府性基金预算当年拨款2090.77万元,比2023年执行数497.89万元增加1592.88万元,主要原因2024年新增彩票公益金项目。

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

    

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

(二)政府采购情况说明。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至202412月底,本预算单位共有车辆5辆,其中,其他用车5辆,其他用车主要是单位日常公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(四)2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,区社体中心所有财政资金均纳入绩效目标管理

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

区社体中心无使用扶贫资金的相关情况

(六)政府债务情况。

区社体中心无政府债务相关情况。

第四部分

名词解释

(对专业性较强的名次进行解释。)

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。